发布日期:2023-02-05
焦作市发展改革信息中心
2023年度单位预算
二○二三年二月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 焦作市发展改革信息中心2023年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:焦作市发展改革信息中心2023年度预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、机关(机构)运行经费
十四、本级单位整体绩效目标表
第一部分
焦作市发展改革信息中心概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
焦作市发展改革信息中心是焦作市发展和改革委员会所属二级机构,自收自支事业单位,无内设科室,人员编制5名,现有人员5名。
(二)单位职责
主要职责:面向社会,提供项目、投资、价格咨询和信息服务。
二、焦作市发展改革信息中心预算单位构成
本预算为焦作市发展改革信息中心单位预算。
第二部分
焦作市发展改革信息中心2023年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2023年收入总计38.01万元,支出总计38.01万元,与上年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。主要原因:和上年相比,我单位无新增事项,年初预算和上年相同。
二、收入预算总体情况说明
2023年收入合计38.01万元,其中:一般公共预算收入38.01万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;财政专户管理资金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2023年支出合计38.01万元,其中:基本支出38.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2023年一般公共预算收支预算38.01万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:和上年相比,我单位无新增事项,年初预算和上年相同;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:焦作市发展改革信息中心2023年没有政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出年初预算为38.01万元。其中本年支出主要用于以下方面:一般公共服务支出38.01万元,占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2023年一般公共预算基本支出38.01万元,其中:人员经费38.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作市发展改革信息中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作市发展改革信息中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2023年“三公”经费支出预算为0万元, 比上年预算数减少0万元,下降0%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:焦作市发展改革信息中心2023年没有使用因公出国(境)费预算拨款安排的支出。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位没有公车购置计划;公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:焦作市发展改革信息中心没有公务用车。
(三)公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:焦作市发展改革信息中心无公务接待。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关(机构)运行经费支出情况
2023年机关(机构)运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比上年减少0万元,下降0%,主要原因:焦作市发展改革信息中心2022年无预算安排,2023年无预算安排。
(二)政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2023年焦作市发展改革信息中心按要求编制了绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为38.01万元。其中:人员经费支出38.01万元;公用经费支出0万元;项目支出0万元,涉及项目0个。
我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。
(四)国有资产占用情况
上年期末,焦作市发展改革信息中心固定资产总额3.95万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元,办公设备3.95万元,专用设备0万元,其他资产0万元。车辆共有0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
(六)关于预算单位构成说明
2023年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关(机构)运行经费:是指为保障机关(机构)正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、信息服务:承担市发改委政务网站运行管理和信息发布,电子计算机等网络设备维护和保障。