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2023年焦作市发展和改革委员会单位预算公开

发布日期:2023-02-05

焦作市发展和改革委员会

2023年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○二三年二月


 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市发展和改革委员会2023年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  焦作市发展和改革委员会2023年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关(机构)运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市发展和改革委员会概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

此项内容涉密,按规定不予公开。

(二)部门职责

此项内容涉密,按规定不予公开。

二、焦作市发展和改革委员会预算单位构成

本预算为焦作市发展和改革委员会单位预算

 

第二部分

焦作市发展和改革委员会2023年度预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2010.4万元,支出总计2010.4万元,与上年相比,收、支总计各增加274.12万元,增长15.79%。主要原因:1.本年度新进人员7人,人员经费增加;2.2023年新增应急调峰储气服务费用102.08万元和社会信用体系建设专项经费100万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2010.4万元,其中:一般公共预算收入2010.4万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收0万元;财政专户管理资金收入0万元

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2010.4万元,其中:基本支出1735.53万元,占86.33%;项目支出274.87万元,占13.67%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2010.4万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加274.12万元,增长15.79%,主要原因:1.本年度新进人员7人,人员经费增加;2.2023年新增应急调峰储气服务费用102.08万元和社会信用体系建设专项经费100万元;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:2023年我单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2010.4万元。其中本年支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1510.44万元,占75.13%;教育支出6.01万元,占0.3%;社会保障和就业支出330.45万元,占16.44%;卫生健康支出86.56万元,占4.31%;住房保障支出76.94万元,占3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1735.53万元,其中:人员经费1569.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金公用经费165.82万元主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为30万元, 比上年预算数减少0万元,下降0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我单位2023年没有因公出国(境)安排

(二)公务用车购置及运行费17.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位2023年没有公务用车购置安排;公务用车运行维护费17.5万元,主要用于公务车辆燃油维修及路桥等费用比上年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:厉行节约,过紧日子

(三)公务接待费12.5万元,主要用于全年公务接待费用,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:厉行节约,过紧日子

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(机构)运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算58.65万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比上年增加1.05万元,增长1.82%,主要原因:单位总人数增加,机关运行经费相应增长

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市发展和改革委员会按要求编制了绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2010.4万元。其中:人员经费支出1569.71万元;公用经费支出165.82万元;项目支出274.87万元,涉及项目6个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标

按照保密工作相关规定,部分项目绩效目标不予公开。

(四)国有资产占用情况

上年期末,焦作市发展和改革委员会固定资产总额319.62万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆99.29万元,办公设备220.18万元,专用设备0.15万元,其他资产0万元。车辆共有5辆,其中:一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六)关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关(机构)运行经费:是指为保障行政(事业)单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会信用体系建设:是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分,它以法律、法规、标准和契约为依据,以健全覆盖社会成员的信用记录和信用基础设施网络为基础,以信用信息合规应用和信用服务体系为支撑,以树立诚信文化理念、弘扬诚信传统美德为内在要求,以守信激励和失信约束为奖惩机制,目的是提高全社会的诚信意识和信用水平。

 

 



 

 

附件:焦作市发展和改革委员会2023年度单位预算表